2020-05-19
4442次瀏覽
為加強(qiáng)2020年度集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的全面開展,更好地做好內(nèi)審工作,5月18日,集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部召開內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議暨集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)人員交流活動(dòng)。會(huì)議由工會(huì)主席兼審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理黃建喜主持,監(jiān)事會(huì)主席陳翠華出席本次會(huì)議并,部門審計(jì)人員分別發(fā)表了對內(nèi)部審計(jì)工作的看法。
會(huì)議總結(jié)了集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)近期以來的工作完成情況,分析了審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,明確了下一階段集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的具體方向。
會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)日后審計(jì)應(yīng)注意的突出問題:一是“三重一大”集體決策機(jī)制的建設(shè)和執(zhí)行情況;二是權(quán)屬公司的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理體系的貫徹和執(zhí)行情況;三是權(quán)屬公司整體執(zhí)行能力還需大力提高;四是切實(shí)抓好審計(jì)問題的整改與責(zé)任體系建設(shè),確保責(zé)任落實(shí)到實(shí)處;五是充實(shí)審計(jì)力量,促進(jìn)常規(guī)審計(jì)與管理審計(jì)有機(jī)融合,切實(shí)抓好監(jiān)督、服務(wù)、評價(jià)、咨詢各項(xiàng)功能的統(tǒng)籌兼顧優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升審計(jì)質(zhì)量,為集團(tuán)提質(zhì)增效升級提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和保障。(尉晴 供稿)