12月25日,集團(tuán)組織召開(kāi)了審計(jì)意見(jiàn)反饋會(huì),集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)公培山及相關(guān)負(fù)責(zé)人參加本次會(huì)議。
會(huì)議首先由權(quán)屬公司山東水發(fā)環(huán)境治理有限公司的總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)此次的審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況逐條進(jìn)行了解釋反饋,其后審計(jì)監(jiān)察部對(duì)一些關(guān)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管控等方面,提出了具體的整改建議。
最后,公培山表示,內(nèi)部審計(jì)就像健康查體,要正視問(wèn)題,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要認(rèn)真整改,杜絕再犯,按制度辦事,企業(yè)才能健康的發(fā)展。(尉晴 供稿)